一、項目基本情況
項目地點:中國旅游集團有限公司2023年度內部控制審計項目標段內各級境內外企業所在地
項目規模:/
項目資金來源:自籌
項目名稱:中國旅游集團有限公司
標段名稱:2023年度內部控制審計項目
招標內容和范圍:集團合并及本標段下屬企業2023年度內部控制審計,出具符合國資委要求的內部控制審計報告等。具體范圍及要求詳見“第四章 技術標準和要求”。
主要指標:
交貨期/工期:本次中標單位如在專業勝任能力及執業水平方面能夠滿足國資委及中國旅游集團要求,未受到嚴重行政處罰、行業懲戒的,招標人將按照《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》(財會〔2023〕4號)等相關規定,在自2023年度起的許可年限范圍內繼續聘用。同時,招標人保留在許可年限內更換審計機構的權利。
注:詳細內容見招標文件,以招標文件為準。
二、投標人資格能力要求
1.資格要求:投標人為中華人民共和國境內合法注冊的獨立法人或其他組織,具有獨立訂立合同的權利,需提供營業執照掃描件。
2.業績要求:自2020年1月1日至投標截止日(以合同簽訂時間為準),作為主審所承接過1個及以上內部控制審計服務項目,須提供證明文件,包含但不限于合同封面、項目信息頁、雙方簽章頁等關鍵頁掃描件。
3.聯合體投標:不接受。
4.信譽要求:
(1)在“國家企業信用信息公示系統”未被列入嚴重違法失信企業名單(黑名單),并提供截圖;
(2)在“信用中國”網站未被列入嚴重失信主體名單,并提供截圖;
(3)在“中國執行信息公開網”未被列入失信被執行人名單,并提供截圖;
(4)自2020年1月1日起至投標截止日,無重大違法違規行為被國家有關部門予以處罰的記錄,并在承擔有關審計工作中沒有出現重大審計質量問題和不良記錄,并提供承諾函,格式自擬。
三、招標文件的獲取
(一)獲取時間
2023年11月23日- 2023年11月30日
項目規模:/
項目資金來源:自籌
項目名稱:中國旅游集團有限公司
標段名稱:2023年度內部控制審計項目
招標內容和范圍:集團合并及本標段下屬企業2023年度內部控制審計,出具符合國資委要求的內部控制審計報告等。具體范圍及要求詳見“第四章 技術標準和要求”。
主要指標:
交貨期/工期:本次中標單位如在專業勝任能力及執業水平方面能夠滿足國資委及中國旅游集團要求,未受到嚴重行政處罰、行業懲戒的,招標人將按照《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》(財會〔2023〕4號)等相關規定,在自2023年度起的許可年限范圍內繼續聘用。同時,招標人保留在許可年限內更換審計機構的權利。
注:詳細內容見招標文件,以招標文件為準。
二、投標人資格能力要求
1.資格要求:投標人為中華人民共和國境內合法注冊的獨立法人或其他組織,具有獨立訂立合同的權利,需提供營業執照掃描件。
2.業績要求:自2020年1月1日至投標截止日(以合同簽訂時間為準),作為主審所承接過1個及以上內部控制審計服務項目,須提供證明文件,包含但不限于合同封面、項目信息頁、雙方簽章頁等關鍵頁掃描件。
3.聯合體投標:不接受。
4.信譽要求:
(1)在“國家企業信用信息公示系統”未被列入嚴重違法失信企業名單(黑名單),并提供截圖;
(2)在“信用中國”網站未被列入嚴重失信主體名單,并提供截圖;
(3)在“中國執行信息公開網”未被列入失信被執行人名單,并提供截圖;
(4)自2020年1月1日起至投標截止日,無重大違法違規行為被國家有關部門予以處罰的記錄,并在承擔有關審計工作中沒有出現重大審計質量問題和不良記錄,并提供承諾函,格式自擬。
三、招標文件的獲取
(一)獲取時間
2023年11月23日- 2023年11月30日
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